4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
25
Data de Lançamento: 15/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
139,56
6/028-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
139,56
139,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7/012-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
259,28
Item:
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
Vl.Total:
259,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,28
Vl. Unit.:
0,00
13/011-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.835,81
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF 
- SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.835,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.835,81
Vl. Unit.:
135,12
17/085-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
135,12
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/086-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
144,85
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
144,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,85
Vl. Unit.:
-400,00
22/001-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-284,19
22/002-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
284,19
284,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-331,88
22/004-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
331,88
331,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-254,22
22/005-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
254,22
254,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-944,95
22/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
944,95
944,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-248,92
22/007-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
Vl.Total:
248,92
248,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
-590,02
22/008-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
590,02
590,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-525,48
22/009-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
525,48
525,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-932,44
22/014-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
932,44
932,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-397,82
22/015-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
397,82
397,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.161,59
22/016-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
1.161,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
45/011-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.484,26
96/022-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.484,26
2.484,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.647,41
96/023-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.647,41
3.647,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
101/011-2014
238/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
197,11
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
197,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,11
Vl. Unit.:
0,00
111/014-2014
240/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
8.245,29
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
8.245,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.245,29
Vl. Unit.:
0,00
119/011-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
892,13
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
892,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,13
Vl. Unit.:
0,00
129/010-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
782,28
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - 
Vl.Total:
782,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,28
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.885,86
162/012-2014
469/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.885,86
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA 
DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
2.885,86
2.885,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.156,75
163/012-2014
468/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.156,75
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 
REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
19.156,75
19.156,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
178/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
221,50
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014  - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
221,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,50
Vl. Unit.:
0,00
253/011-2014
228/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
176,30
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - 
C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
176,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,30
Vl. Unit.:
0,00
260/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.019,39
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.019,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.019,39
Vl. Unit.:
0,00
261/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
2.458,34
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.458,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.458,34
Vl. Unit.:
0,00
262/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.373,09
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.373,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.373,09
Vl. Unit.:
0,00
269/011-2014
224/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
219,90
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
219,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,90
Vl. Unit.:
0,00
407/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
504,96
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
Vl.Total:
504,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
504,96
Vl. Unit.:
500.420,93
480/012-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500.420,93
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
127.333,5500
60,00
797/015-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
797/016-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
888/017-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
401,02
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
401,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,02
Vl. Unit.:
0,00
976/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
371,78
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
371,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,78
Vl. Unit.:
0,00
978/015-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
3.666,93
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.666,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.666,93
Vl. Unit.:
0,00
1141/007-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
588,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
588,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
588,37
Vl. Unit.:
0,00
2435/008-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
122,41
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
122,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,41
Vl. Unit.:
0,00
2560/004-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
335,83
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
335,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,83
Vl. Unit.:
0,00
2612/008-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
577,15
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
577,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,15
Vl. Unit.:
1.550,00
2635/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
2636/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
2637/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
150,00
2763/005-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
0,00
3132/009-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
85,53
Item:
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
85,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,53
Vl. Unit.:
3.500,00
3156/001-2014
5915/2013
Pregão Presencial
SILVANA DO VALLE DE FREITAS MEI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
16.807.365/0001-62
0,00
Item:
1 - Contratação de consultor especialista em intervenções artísticas/paisagísticas,visando planejamento e 
execução de duas oficinas de intervenção artística/paisagística no edifício e ou seu entorno, realizados por 01 
(um) profissional mes, pelo periodo de 02 (dois) meses, incluindo taxa administrativa. - MOBILIZAÇÃO DA 
PRAÇA CEU-VILA NOVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
COM REQUISITO DE ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 02 MESES, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - C/C 333-4 CEF - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.500,00
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.049,93
3237/001-2014
6962/2013
Convite Obras
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
02.467.689/0001-94
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS "PILARES E BASES" COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NO ESPAÇO INTERNO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE 
Vl.Total:
16.049,93
160,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
10.628,78
3589/007-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
6 - EXAME DE ACIDO URICO
Vl.Total:
315,27
1,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
279,0000
14 - EXAME DE BETA HCG
200,26
5,27
SV
38,0000
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
542,70
1,62
SV
335,0000
9 - EXAME DE TGP
225,40
1,15
SV
196,0000
15 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
4,84
1,21
SV
4,0000
1 - EXAME DE GLICEMIA
723,90
1,14
SV
635,0000
11 - EXAME DE SODIO
157,55
1,15
SV
137,0000
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.625,67
2,43
SV
669,0000
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
131,22
1,62
SV
81,0000
10 - EXAME DE UREIA
431,25
1,15
SV
375,0000
12 - EXAME DE POTASSIO
174,80
1,15
SV
152,0000
5 - EXAME DE URINA TIPO I
921,78
1,62
SV
569,0000
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
2,43
SV
12,0000
8 - EXAME DE TGO
225,40
1,15
SV
196,0000
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.919,58
10,86
SV
453,0000
7.350,28
3966/006-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM 
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga 
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de 
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura 
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.
Vl.Total:
1.550,40
129,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
5.155,08
90,44
SV
57,0000
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
644,80
32,24
SV
20,0000
1.120,00
4460/003-2014
3492/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
2 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015  - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS 
MÁQUINAS COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO A SME - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015
560,00
140,00
SV
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
40.685,76
4796/005-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE 
MUNICIPIO;  LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI  MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA 
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO 
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE 
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.685,76
4.195,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7000
831,64
5030/001-2014
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, 
AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
831,64
6,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
122,3000
6.489,72
5132/002-2014
3503/2014
Pregão Presencial
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o 
desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 
encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional 
Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com 
surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos 
certificados e Materiais específicos para a realização do curso.
Vl.Total:
3.244,86
3.244,86
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o 
desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 
encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional 
Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com 
surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos 
certificados e Materiais específicos para a realização do curso. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
AOS PROFESSORES - ATENDIMENTO A SMA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
3.244,86
3.244,86
SV
1,0000
5.950,32
5193/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - UBS EIJI MATSUMURA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 
SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS 
SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, 
LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; 
LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, 
NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, 
LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO 
FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C 
0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.950,32
195,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
30,4100
15.660,00
5653/004-2014
3414/2014
Convite Compras e Serviços
GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.313.315/0001-40
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - 
Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para 
adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de 
docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do 
município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os 
integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no 
reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do 
Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.660,00
7.830,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
6082/005-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
699,93
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
699,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
699,93
Vl. Unit.:
3.200,00
6220/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.200,00
6221/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.200,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
256,00
6490/004-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
256,00
2.983,68
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0900
400,00
6505/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
6506/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. -C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
400,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
6507/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
6509/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
3.000,00
6512/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
3.000,00
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
400,00
6513/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
400,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
7301/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
Vl.Total:
400,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. C/C 624025-7 CEF
1.680,00
7343/002-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
Item:
1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - 
Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames 
de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, 
pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - 
CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
1.680,00
11.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
0,00
7405/005-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
351,17
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
351,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,17
Vl. Unit.:
0,00
7829/007-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.645,09
Item:
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
3.645,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.645,09
Vl. Unit.:
343,91
8056/003-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
121,89
40,63
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
142,68
35,67
SV
4,0000
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
39,67
SV
2,0000
33.955,20
8800/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º Termo Aditivo de 0,76525175744% ao Contrato nº 010/2014 a 
ser pago através da C/C 13.022-9 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33.955,20
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
8.640,0000
0,00
8866/011-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.197,26
Item:
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
Vl.Total:
1.197,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.197,26
Vl. Unit.:
0,00
8866/012-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
Item:
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
Vl.Total:
56,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
Vl. Unit.:
0,00
9066/005-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.837,19
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), 
CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.837,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.837,19
Vl. Unit.:
0,00
9067/004-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.061,98
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.061,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.061,98
Vl. Unit.:
0,00
9068/002-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
456,83
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o 
Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
456,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,83
Vl. Unit.:
1.000,00
9209/011-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9243/003-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
780,55
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA 
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
780,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
780,55
Vl. Unit.:
2.960,00
9370/000-2014
8316/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. " Alfabetização Matemática"
Vl.Total:
1.480,00
1.480,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. " Alfabetização a perspectiva do letramento" - REALIZAÇÃO DO 
SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO "CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE  CERTA", 
1.480,00
1.480,00
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
A SER REALIZADO PELA S.M.E.  NO DIA 13/11/2014 - Duração de 2 horas cada palestra - C/C 14.284-0 B.B. - 
EDUCAÇÃO
1.800,00
9986/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S  IV, PSF ALAY CORRÊA, CAPINZAL, 
TAQUARUÇU,  ARAPONGAL OESTE,  XANGRILÁ , CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
300,00
9992/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
444,44
10076/006-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
444,44
444,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.039,68
10212/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 130022-9 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.039,68
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
2.809,0800
17.713,89
10213/004-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.713,89
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
4.507,3500
360,43
10234/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 255-9 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
360,43
14.500,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
521,17
10237/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 253-2 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
521,17
14.499,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
325,79
10238/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 624026-5 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
325,79
14.500,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
10380/002-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
85,00
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
85,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,00
Vl. Unit.:
94,35
10584/002-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF  - SAÚDE
Vl.Total:
94,35
1,11
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
85,0000
0,00
10647/004-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
863,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
863,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,94
Vl. Unit.:
0,00
11803/000-2014
10250/2014
Dispensa
EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO 31168666864
0,00
6.700,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
20.728.517/0001-09
0,00
Item:
1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. 6 camas 
elásticas, 1 tombo legal, 2 tobogãs infláveis, 2 piscinas de bolinha, 2 castelos infláveis, oficina de balões 
profissional - Dispensa de Licitação 065/2014 - Referente à contratação de empresa para prestação de 
serviços com fornecimento e operação de brinquedos na realização do evento TRIBUNA KIDS a ser realizado 
em 04/10/2014 no Ginásio Mário Covas, reserva 454, ficha 183 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.700,00
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11831/002-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.632,05
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.632,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,05
Vl. Unit.:
0,00
11831/003-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
294,66
Item:
1 -  PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
294,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,66
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6.550,00
11974/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo pick-up. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários.
3.250,00
65,00
UN
50,0000
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
1.800,00
60,00
UN
30,0000
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
900,00
60,00
UN
15,0000
300,00
12062/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO 
DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
625,00
12064/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO 
SETOR DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
325,00
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
300,00
60,00
UN
5,0000
1.260,00
12084/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
Item:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,00
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
1.120,00
140,00
UN
8,0000
2.200,00
12086/001-2014
10710/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
0,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 
5X0,70M - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
2.200,00
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
1.800,00
12087/001-2014
10709/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
0,00
Item:
1 - REFORMA DE PLACA. REPINTURA E ADESIVAÇÃO - PLACAS DE 0,50M E 0,50X0,75M - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
1.800,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
54.527,39
12126/003-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.527,39
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO 
MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
54.527,39
54.527,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12229/006-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
4.633,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
4.633,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.633,60
Vl. Unit.:
0,00
12229/007-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.995,12
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.995,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,12
Vl. Unit.:
0,00
12229/008-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
723,51
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
723,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,51
Vl. Unit.:
0,00
12232/001-2014
11003/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
500,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Vl. Unit.:
0,00
12249/022-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.419,73
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.419,73
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
24.995,25
Vl. Unit.:
1.598,00
12271/000-2014
11023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GOV ESCOLA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
15.191.817/0001-61
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO NO CURSO "GESTÃO DE PATRIMÔNIO, DO INGRESSO AO 
DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS", NO DIA 20/11/2014 EM SÃO PAULO/SP - JAQUELINE E ROBSON - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.598,00
799,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
874,51
12279/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE, 
CONFORME PORTARIA 2989 DE 15/12/2011  C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,07
382,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
492,44
246,22
SV
2,0000
-3.153,64
12445/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - COLUNA. DE DIREÇÃO
Vl.Total:
1.078,00
1.078,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - CHICOTE ELETRICO
264,60
264,60
1,0000
5 - ACOPLAMENTO. DA DIREÇÃO
421,40
421,40
1,0000
6 - CAVALETE. DO FREIO
411,60
205,80
2,0000
3 - BARRA DE DIREÇÃO
431,20
431,20
1,0000
7 - REPARO. DO PATINS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM 
TOTAL DE R$ 3.153,64 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
262,64
131,32
UN
2,0000
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
284,20
284,20
UN
1,0000
-88,20
12446/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 
DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 88,20 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
88,20
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
130,00
12447/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA 
USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
130,00
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
300,00
12448/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
Vl.Total:
300,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA USO 
DO SETOR DE VIGILÂNCIA EP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
-417,62
12490/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417,62
417,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-886,31
12491/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
886,31
886,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35.662,00
12686/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
35.662,00
35.662,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.404,69
12687/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.108,13
12688/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.302,51
12689/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-42,28
12690/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.928,57
12691/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.928,57
1.928,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-123.169,49
12708/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
123.169,49
123.169,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.646,93
12709/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.646,93
5.646,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-352,56
12710/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
352,56
352,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,66
12791/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
200,66
200,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43,00
12792/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
43,00
43,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-812,16
12793/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
812,16
812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-365,47
12794/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
365,47
365,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-487,30
12795/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
487,30
487,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-326,67
12798/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
326,67
326,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16,33
12799/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
16,33
16,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.656,97
12800/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.656,97
3.656,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-519,78
12801/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
519,78
519,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-73.466,03
12860/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
73.466,03
73.466,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52.091,58
12863/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
52.091,58
52.091,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
13029/000-2014
11394/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA SHARP AL-2051 - PARA A MÁQUINA COPIADORA DA SAÚDE BUCAL - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
60,00
13031/000-2014
11393/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA SHARP AL-2051 - PARA A MÁQUINA COPIADORA DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
55,00
13034/000-2014
11396/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - RECARGA DE TONER  - COPIADORA AL-1642 - PARA A COPIADORA DO CEREST - C/C 253-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
55,00
55,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
411,76
13097/000-2014
11398/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
Item:
1 - PASSAGEM AEREA - CURITIBA X RIO DE JANEIRO (IDA E VOLTA) - PARA USO DA SRª MARLENE 
PEREIRA DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
411,76
411,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.996,00
13144/000-2014
11542/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.996,00
2.996,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
100,00
13276/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO ENGATE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 100,00 - C/C 
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1.548,79
13298/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.548,79
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2600
0,00
13298/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.161,59
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
6.000,00
Vl. Unit.:
350,00
13564/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DA MAQUINA DE VIDRO
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
2 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE
150,00
50,00
HR
3,0000
3 - LIMPEZA DOS BICOS. INJETOR -  ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 350,00 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
80,00
50,00
HR
1,6000
740,00
13566/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. GERAL
Vl.Total:
60,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
2 - MÃO DE OBRA. HOMOCINETICA
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
4 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 740,00 - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
380,00
50,00
HR
7,6000
150,00
13568/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BATERIA E ESTICAR A CORREIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÒNIBUS IVECO, PLACA EEF 7889, VALOR 
TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
120,00
13690/000-2014
12197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. - PARA USO DA MÁQUINA 
COPIADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
120,00
13691/000-2014
12196/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DA SAÚDE BOCAL.- PARA USO DA MÁQUINA COPIADORA DA 
SAÚDE BUCAL. CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
110,00
13694/000-2014
12198/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 1642 DO CEREST. - PARA USO DA MÁQUINA COPIADORA DO CEREST 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
55,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13749/001-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
164,62
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
164,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,62
Vl. Unit.:
0,00
13750/001-2014
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
2,63
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,63
Vl. Unit.:
1.476,43
13954/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.476,43
1.476,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.437,59
13955/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.437,59
1.437,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
833,07
13956/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
833,07
833,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,52
13957/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
870,52
870,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
13958/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.138,56
13959/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.138,56
1.138,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.120,28
13960/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.120,28
2.120,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.036,96
14017/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.036,96
6.036,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
-100,00
14018/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.404,69
14020/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.108,13
14021/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.302,51
14022/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-42,28
14023/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.062,74
14024/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.062,74
1.062,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.136,40
14025/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.136,40
3.136,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
793,27
14030/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
793,27
793,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.531,64
14031/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.531,64
12.531,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-452,70
14039/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
452,70
452,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36.245,92
14040/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
36.245,92
36.245,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.177,16
14052/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.177,16
21.177,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13,65
14110/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13,65
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-45,50
14115/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
45,50
45,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-310,10
14123/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
310,10
310,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,10
14124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,10
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,10
14130/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,10
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.680,48
14168/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
19.680,48
19.680,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
906,73
14208/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
906,73
906,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100.000,00
14219/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.04.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100.000,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.070,64
14220/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
24.070,64
24.070,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.605,58
14222/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.605,58
5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.505,98
14233/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
Vl.Total:
3.505,98
3.505,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.628,20
14254/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM ENSINO - C/C 361-0 C.E.F. - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.628,20
3.628,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.815,28
14255/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.815,28
1.815,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.876,20
14256/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.876,20
1.876,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.660,59
14257/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.660,59
10.660,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.291,55
14258/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.291,55
4.291,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.959,97
14259/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.959,97
5.959,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-417,62
14271/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB. INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417,62
417,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-942,26
14272/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE 
PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
942,26
942,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
14298/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF.  EMPENHO Nº 14163/000-2014
Vl.Total:
0,04
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
14299/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF.  EMPENHO Nº 14168/000-2014
Vl.Total:
0,05
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.239,00
14407/000-2014
12667/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
1.239,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
Item:
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 
361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.239,00
1.239,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14416/001-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
7.057,58
Item:
1 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - PAGAMENTO LEGIONÁRIOS 
DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
7.057,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.057,58
Vl. Unit.:
0,00
14416/002-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.853,50
Item:
1 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - PAGAMENTO LEGIONÁRIOS 
DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
1.853,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.853,50
Vl. Unit.:
0,00
14417/001-2014
12652/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.066,84
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.066,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.066,84
Vl. Unit.:
46,41
14692/000-2014
12847/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHES - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO DIA 15/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 20:00h - ESPORTES
13,40
6,70
2,0000
217,51
14693/000-2014
12849/2014
Outros/Não Aplicável
ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
914.630.418-53
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PARA 
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 27/11/2014 ÀS 13:30h E RETORNO: 28/11/2014 ÀS 
08:00h - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
33,01
33,01
1,0000
79,42
14694/000-2014
12855/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL DO DIA 28/11/2014. SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
79,42
14695/000-2014
12856/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
72,72
14734/000-2014
12866/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA BARRA DO TURVO - DIVISA SP-CURITIBA LEVAR MORADOR DE 
RUA DE VOLTA PARA OS FAMILIARES, NO DIA 26/11/2014, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - 
REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
72,72
14735/000-2014
12867/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES AOS 
INTERNOS ORIUNDOS DE REGISTRO/SP, NO DIA 27/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - 
REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
46,41
14736/000-2014
12907/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
Item:
2 - LANCHES - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR 
PACIENTES - DIA 16/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
39,71
14737/000-2014
12908/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A ARAIÇOIABA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR 
PACIENTES - DIA 24/11/2014 COM SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 23:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
6,70
6,70
1,0000
72,72
14738/000-2014
12909/2014
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM AO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA LEVAR DOIS PALESTRANTES DO CEREST - 
DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 23:30h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
91,56
14839/001-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS ARAPONGAL - PC 
ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,56
91,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
737,61
14839/002-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS ARAPONGAL - PC 
ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
737,61
737,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
14865/000-2014
13092/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 0259.931-24/2008 - EMEF JOSINO SILVEIRA. NOME DO GESTOR: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL - 
MCT - CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,53
14965/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 243 - R$ 33955,20 (EMP. 8800/1)
Vl.Total:
356,53
356,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,92
14966/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 244 - R$ 11039,68 (EMP. 10212/1)
Vl.Total:
115,92
115,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.254,42
14967/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 242 - R$ 500420,93 (EMP. 480/12)
Vl.Total:
5.254,42
5.254,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,99
14970/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 245 - R$ 17713,89 (EMP. 10213/4)
Vl.Total:
185,99
185,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
14971/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 176 - R$ 1550,00 (EMP. 2635/7)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,00
14975/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 986 - R$ 300,00 (EMP. 9992/0)
Vl.Total:
33,00
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,00
14976/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 985 - R$ 1800,00 (EMP. 9986/0)
Vl.Total:
198,00
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,26
14977/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 144 - R$ 5950,32 (EMP. 5193/2)
Vl.Total:
208,26
208,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,75
14978/000-2014
Outros/Não Aplicável
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
0,00
211110100
J
02.467.689/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 16049,93 (EMP. 3237/1)
Vl.Total:
561,75
561,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15046/001-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
15046/002-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
1.424,00
15060/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 40685,76 (EMP. 4796/5)
Vl.Total:
1.424,00
1.424,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.688,92
15121/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
62.688,92
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
62.688,92
62.688,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9.917,03
15124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
9.917,03
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.917,03
9.917,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15125/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
-141.911,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
-141.911,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13151/1-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CI 0369/2014
Vl.Total:
-141.911,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-141.911,00
Vl. Unit.:
0,00
15126/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-141.911,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13151/0-2014 - Motivo: acerto contábil CI 0369/2014
Vl.Total:
-141.911,00
-141.911,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15127/000-2014
6653/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
-234,00
-234,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7679/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-234,00
-234,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15128/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
141.911,00
141.911,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUVBENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI 
0369/2014
Vl.Total:
141.911,00
141.911,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15129/000-2014
6653/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
234,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
0,00
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06, COM COM 2 UNIDADES - 
PARA USO DO PACIENTE LEVI JOSUÉ MARZAGÃO ATENDIDO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 624.025-7 CEF 
- ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 7679 - SAÚDE
Vl.Total:
234,00
2,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
90,0000
0,00
15130/000-2014
6654/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
-77,40
-77,40
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7708/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-77,40
-77,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15131/000-2014
6654/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
77,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
Item:
1 - SACOLA PLASTICA BRANCA - 25X35CM - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - C/C 
0903/006/624.024-9 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 7708 - SAÚDE
Vl.Total:
77,40
19,35
Vl. Unit.:
Un.:
MIL
Quantidade:
4,0000
0,00
15132/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.156,29
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2014 - 
FMDCA
Vl.Total:
1.156,29
4.336,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
15133/000-2014
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
62.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP MÊS NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
62.000,00
62.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15134/000-2014
13320/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
1.200,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.200,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15135/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
6.367,79
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - TP: 011/2013 - CT: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
6.367,79
6.367,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15136/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-766,44
-766,44
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14165/0-2014 Motivo: Acerto contabil CI nº 144/2014
Vl.Total:
-766,44
-766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15137/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14293/0-2014 Motivo: Acerto contábil CI nº 144/2014
Vl.Total:
-0,01
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15138/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-6.367,79
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14732/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.367,79
-6.367,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
766,45
15139/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,45
766,45
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
766,45
766,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15140/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.577,94
-3.577,94
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14167/0-2014 Motivo: acerto contabil CI nº  144/2014
Vl.Total:
-3.577,94
-3.577,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.577,94
15141/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.577,94
3.577,94
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.577,94
3.577,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15142/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-77.472,46
-77.472,46
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14172/0-2014 Motivo: acerto contabil CI nº 144/2014
Vl.Total:
-77.472,46
-77.472,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.472,46
15143/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.472,46
77.472,46
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
77.472,46
77.472,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15144/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-51.916,75
-51.916,75
12.00.12.361.3.1.90.96.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14205/0-2014 Motivo: acerto contabil CI nº 144/2014
Vl.Total:
-51.916,75
-51.916,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.916,75
15145/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51.916,75
51.916,75
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
51.916,75
51.916,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15146/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-3.579,36
-3.579,36
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2364/0-2014 - MOTVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-3.579,36
-3.579,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15147/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 177 - R$ 1.550,00 (EMP. 2636/7)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15148/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 178 - R$ 1.550,00 (EMP. 2637/7)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15149/000-2014
3676/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-362.479,60
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5921/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-362.479,60
-362.479,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15150/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
89,13
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 248 - R$ 8.488,80 (EMP. 8800/2)
Vl.Total:
89,13
89,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15151/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
3.814,68
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 249 - R$ 363.302,58 (EMP. 10212/2)
Vl.Total:
3.814,68
3.814,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15152/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.150,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15108/0-2014 - MOTIVO: FALTOU O CÓDIGO DE APLICAÇÃO CORRETO
Vl.Total:
-1.150,36
-1.150,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15153/000-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-11.639,49
Item:
1 - Anulação da Nota nº 509/3-2014 - MOTIVO: MUDANÇA NO PERCENTUAL DE REPASSE E CONTRA 
PARTIDA DO CONTRATO
Vl.Total:
-11.639,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.639,49
Vl. Unit.:
0,00
15154/000-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
-93.126,41
Item:
1 - Anulação da Nota nº 791/3-2014 - MOTIVO: MUDANÇA NO PERCENTUAL DO REPASSE E CONTRA 
PARTIDA
Vl.Total:
-93.126,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93.126,41
Vl. Unit.:
0,00
15155/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-993,88
-993,88
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2366/0-2014 - MOTIVO: ACERTO COTÁBIL
Vl.Total:
-993,88
-993,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15156/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-5.511,58
-5.511,58
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2365/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-5.511,58
-5.511,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15157/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
-1.275,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14799/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-1.275,00
-1.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15158/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
-2.242,77
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14798/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-2.242,77
-2.242,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15159/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-1.494,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14797/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-1.494,00
-1.494,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15160/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-857,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14796/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-857,50
-857,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15161/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
-514,35
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14795/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-514,35
-514,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15162/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
-1.120,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14794/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-1.120,00
-1.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15163/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
-828,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14793/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-828,00
-828,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15164/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
-550,83
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14792/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-550,83
-550,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15165/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
-650,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14791/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-650,00
-650,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15166/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
-640,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14790/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-640,00
-640,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15167/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-6.490,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14789/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-6.490,00
-6.490,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15168/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
-1.890,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14788/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-1.890,00
-1.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15169/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
-3.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14787/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-3.000,00
-3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15170/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
-277,35
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14786/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-277,35
-277,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15171/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
-1.830,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14785/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM 
05/12/2014
Vl.Total:
-1.830,00
-1.830,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15172/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.050,44
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - RACK DE DIMMER COM 12 CANAIS 4000W POR CANAL (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - 
CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
Vl.Total:
892,36
446,18
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
2 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISER HEADSET (ITENS COMPLEMENTARES DE 
SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERVIÇO PARA SER UTILIZADO NA 
CANTATA DE NATAL, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014 - GABINETE
2.158,08
134,88
DIÁRI
16,0000
0,00
15173/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.640,16
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SERVIÇO PARA SER UTILIZADO NA CANTATA DE NATAL, NOS 
DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014 E REVEILLON - GABINETE
Vl.Total:
1.640,16
34,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
48,0000
0,00
15174/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.150,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 
349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C Nº 0903/006/624026-5 CEF - 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 181/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,36
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
15175/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
3.579,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA
Vl.Total:
1.238,76
619,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
317,90
158,95
UN
2,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA
488,70
244,35
UN
2,0000
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2364 - SAÚDE
1.534,00
767,00
UN
2,0000
0,00
15176/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
993,88
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2366 - C/C 624.025-7 CEF / 
PAB - SAÚDE
Vl.Total:
993,88
496,94
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
2,0000
0,00
15177/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
5.511,58
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
2 - GIROFLEX
Vl.Total:
2.894,42
2.894,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - JOGO DE PALHETA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2365 - C/C 624.025-7 CEF / PAB - SAÚDE
251,66
125,83
UN
2,0000
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
831,50
415,75
KIT
2,0000
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA
1.534,00
767,00
UN
2,0000
0,00
15178/000-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
10.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE 
CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15179/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
18,36
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 596 - R$ 152,45 (M.O.) - EMP. 11711/0
Vl.Total:
18,36
18,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15180/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-35.662,00
-35.662,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12686/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-35.662,00
-35.662,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15181/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.662,00
35.662,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
35.662,00
35.662,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15182/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-2.404,69
-2.404,69
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12687/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-2.404,69
-2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15183/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.404,69
2.404,69
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15184/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-2.108,13
-2.108,13
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12688/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-2.108,13
-2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15185/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.108,13
2.108,13
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15186/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.302,51
-1.302,51
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12689/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-1.302,51
-1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15187/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.302,51
1.302,51
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15188/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-42,28
-42,28
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12690/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-42,28
-42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15189/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42,28
42,28
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15190/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-812,16
-812,16
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12793/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-812,16
-812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15191/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
812,16
812,16
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
812,16
812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15192/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-365,47
-365,47
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12794/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-365,47
-365,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15193/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
365,47
365,47
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
365,47
365,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15194/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-123.169,49
-123.169,49
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12708/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-123.169,49
-123.169,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15195/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
803,47
803,47
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
803,47
803,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15196/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
123.169,49
123.169,49
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
123.169,49
123.169,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15197/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-5.646,93
-5.646,93
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12709/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-5.646,93
-5.646,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15198/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
4.183,01
4.183,01
10.01.10.301.3.1.90.16.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (OBRIGAÇÕES PATRONAIS)
Vl.Total:
4.183,01
4.183,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15199/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.646,93
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.646,93
5.646,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15200/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
16.989,86
16.989,86
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO
Vl.Total:
16.989,86
16.989,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15201/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.000,00
11.000,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
25
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
11.000,00
11.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15202/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
61.829,18
61.829,18
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO
Vl.Total:
61.829,18
61.829,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15203/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
8.000,00
8.000,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
8.000,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15204/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.575,04
1.575,04
04.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
1.575,04
1.575,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15205/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-5.646,93
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15199/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-5.646,93
-5.646,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15206/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.646,93
5.646,93
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.646,93
5.646,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15207/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.000,00
10.000,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15208/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
15.956,00
15.956,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
15.956,00
15.956,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15209/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.000,23
10.000,23
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
10.000,23
10.000,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15210/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.656,97
-3.656,97
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12800/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-3.656,97
-3.656,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15211/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
38.100,00
38.100,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE - OBRIGAÇOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA)
Vl.Total:
38.100,00
38.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 18 de Dezembro de 2014.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
25
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125